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含稅收入開票會計分錄

2023-04-19 12:02:19深圳會計培訓(xùn)

關(guān)于【如何計算含稅收入】:如何計算含稅收入,今天就和大家分享一下。如果對你有幫助,別忘了關(guān)注這個網(wǎng)站。

含稅收入轉(zhuǎn)換為無稅收入的計算公式如下:

1.無稅收入=含稅收入(1適用稅率)。

2.含稅收入=不含稅收入(1適用稅率)。

而且不含稅營業(yè)收入是指不含增值稅的凈收入。

用數(shù)學(xué)符號表示數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物等自然科學(xué)中幾個量之間關(guān)系的公式。具有普適性,適用于所有類似關(guān)系的問題。而且,在數(shù)理邏輯中,公式是表達命題形式的語法對象。

一位成員問我:

“在麗姐,企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,需要被視為銷售。申報單怎么填?”

在企業(yè)做會計不容易。不僅要了解會計處理(發(fā)放福利的會計分錄,如何),還要了解稅收政策(自產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)視同銷售),更要了解實際操作(如何填寫納稅申報表)。我不禁為我們的財務(wù)會計人員感到惋惜~ ~今天給大家分享幾個納稅申報的案例,來減輕你的負(fù)擔(dān)!

案例1視為銷售。

A公司是增值稅一般納稅人。其將自產(chǎn)食品作為節(jié)日福利發(fā)放給員工,成本為100萬元,對外銷售的免稅價值為200萬元。如何進行財稅處理?

會計處理

借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利226萬元。

貸款:主營業(yè)務(wù)收入200萬元。

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26萬元。

同時結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)費用:

借:主營業(yè)務(wù)成本100萬元。

貸款:100萬元現(xiàn)貨。

稅務(wù)處理

根據(jù)《增值稅暫行條例》的相關(guān)規(guī)定,A公司將自有商品用于集體福利,符合將商品視為銷售的情形。即使不開發(fā)票,也要申報200萬元無發(fā)票收入。

案例2零售收入

某煙酒零售超市,增值稅一般納稅人,本月含稅銷售收入113萬元,未開具發(fā)票,均屬于無發(fā)票收入。稅款怎么處理?

會計處理

借方:銀行存款113萬元。

貸款:主營業(yè)務(wù)收入100萬元。

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額13萬元)

稅務(wù)處理

《增值稅暫行條例》明確規(guī)定,銷售服務(wù)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到銷售款項或者取得銷售款項證明的當(dāng)天。超市應(yīng)該承擔(dān)銷售煙酒當(dāng)天納稅的義務(wù)。雖然客戶沒有索要發(fā)票,但這部分收入屬于超市的正常經(jīng)營收入,故應(yīng)申報100萬元未開票收入。

案例3稅費返還

B公司是一般納稅人。2021年收到稅費2120元獎勵會計。稅款怎么處理?

會計處理

借方:銀行存款2120元。

貸款:其他收入2000元。

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)120元

借:應(yīng)付員工工資-工資2000元。

貸款:銀行2000元。

稅務(wù)處理

根據(jù)財稅[2016]36號文件,退還代扣代繳個人所得稅手續(xù)費,按照“業(yè)務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)服務(wù)”征收增值稅。

一般納稅人按照6的稅率填寫無發(fā)票的表格,小規(guī)模納稅人按照3的稅率填寫主表第一行(當(dāng)前疫情期間按照1填寫)(季度銷售額不超過30萬元的填寫主表第十行),生活服務(wù)業(yè)收取手續(xù)費時不屬于生活性服務(wù)的免稅收入,不享受免稅。

注:返還的辦稅手續(xù)費用于獎勵相關(guān)人員的,屬于免征項目,暫免征收個人所得稅。

案例4租賃預(yù)收款

a一般納稅人C是房地產(chǎn)租賃企業(yè)。2021年,他與客戶簽訂了總額為280萬元不含稅的租賃合同,并在合同中約定提前支付,年底集中開票。2021年1月,企業(yè)C收到首筆預(yù)付款

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額https://www.zhucesz.com/萬元

注:1月和7月收到預(yù)付款時,分錄的會計處理相同。

稅務(wù)處理

對于預(yù)先提供租賃服務(wù)的納稅人,納稅義務(wù)發(fā)生在收到預(yù)付款的當(dāng)天,企業(yè)C在1月和7月收到兩筆款項,應(yīng)計算此時應(yīng)納稅額,在收到的次月分別申報兩筆款項,未開票的申報未開票收入。

案例5:稅務(wù)檢查和補充收入

某納稅人D在稅務(wù)局檢查時,補了一筆去年未申報的不含稅銷售收入20萬元。面對這次稅務(wù)稽查調(diào)整所得,D企業(yè)是如何進行稅務(wù)處理的?

會計處理

借:以https://www.zhucesz.com/萬元調(diào)整以前年度損益。

貸:應(yīng)交稅費-增值稅核定調(diào)整萬元。

借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整https://www.zhucesz.com/萬元。

貸款:應(yīng)交稅費-未交https://www.zhucesz.com/增值稅萬元。

稅務(wù)處理

根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,D企業(yè)不僅要申報開票收入,還要申報審計和納稅評估收入,繳納相應(yīng)的增值稅,以規(guī)避風(fēng)險,健康發(fā)展。

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