采購員報銷差旅費的會計分錄怎么寫?在現(xiàn)在的公司里,差旅費在公司需要發(fā)展業(yè)務(wù)需要,差旅費分為倆種情況,一是拿著發(fā)票到公司報銷,還有一種是預借后在報銷,為了讓經(jīng)常出差的小伙伴們熟悉這個東西,小編在下文整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來看看吧。
1、差旅費報銷的會計分錄:
借:管理費用
貸:其他應(yīng)收款
借或貸:庫存現(xiàn)金
2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:
借:其他應(yīng)收款--職工
貸:庫存現(xiàn)金
3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方:
借:管理費用
貸:銀行存款
出差預借差旅費的會計分錄怎么寫
借款時:
借:其他應(yīng)收款(XX)
貸:現(xiàn)金
報銷時:
借:管理費用--差旅費
現(xiàn)金(未用完的差額)
貸:其他應(yīng)收款(XX)
或借:管理費用--差旅費
貸:其他應(yīng)收款(XX)
現(xiàn)金(多用的費用)
一、差旅費報銷原則:
1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支,差旅費超預算不得開支.
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準.凡未得事先批準的,一律不予報銷.
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算;
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度.
二、差旅費報銷流程:
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款.各分管領(lǐng)導應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任.
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
以上即是采購員報銷差旅費的會計分錄怎么寫的全部內(nèi)容啦,小編就分享到這里啦。對于采購員報銷差旅費的會計分錄的內(nèi)容有所了解也有所掌握了。那么大家還有什么疑問,可以咨詢我們的在線答疑老師,老師會耐心的回答哦。還可以點擊我們文章最下方圖片,還有0元試聽課程可以領(lǐng)取哦。