內(nèi)部審計與注冊會計師審計區(qū)別(內(nèi)審與注冊會計師審計的不同之處)
2024-05-19 10:03:34 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:2916
內(nèi)容摘要:內(nèi)部審計與注冊會計師審計是企業(yè)中常見的兩種審計。只不過它們大都就是為了確保企業(yè)的財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合法性,但它們與肯定未知著一些區(qū)別。本文將具體點可以介紹內(nèi)部審計與注冊會...
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內(nèi)部審計與注冊會計師審計是企業(yè)中常見的兩種審計。只不過它們大都就是為了確保企業(yè)的財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合法性,但它們與肯定未知著一些區(qū)別。本文將具體點可以介紹內(nèi)部審計與注冊會計師審計的區(qū)別。
定義
內(nèi)部審計是由企業(yè)內(nèi)部人員參與的審計,目的是評估企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理程序的有效性。注冊會計師審計是由外部單獨的的需要注冊會計師事務(wù)所并且的審計,目的是對企業(yè)的財務(wù)報表參與審計,以必須保證其準(zhǔn)確性和合法性。審計目的
內(nèi)部審計的主要目的是評估企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理程序的有效性,以提供建議和改進措施。注冊會計師審計的主要目的是對企業(yè)的財務(wù)報表通過審計,以確保其準(zhǔn)確性和合法性。審計程序
內(nèi)部審計的審計程序由企業(yè)內(nèi)部人員自身會制定,大多數(shù)除開風(fēng)險評估、內(nèi)部控制評估、業(yè)務(wù)流程評估、數(shù)據(jù)分析等。注冊會計師審計的審計程序由注冊會計師事務(wù)所制定,大多包括了解企業(yè)的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制、參與財務(wù)報表審計、全額事業(yè)審計報告等。審計人員
內(nèi)部審計由企業(yè)內(nèi)部人員并且,他們正常情況是企業(yè)的內(nèi)部審計部門的員工。注冊會計師審計由需要注冊會計師事務(wù)所的專業(yè)審計人員通過,他們正常情況是經(jīng)由注冊會計師考試并額外注冊會計師執(zhí)照的專業(yè)人員。審計范圍
內(nèi)部審計的審計范圍正常情況是企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理程序,這些與企業(yè)運營相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。注冊會計師審計的審計范圍大多是企業(yè)的財務(wù)報表,除開資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。審計報告
內(nèi)部審計的審計報告正常情況是內(nèi)部報告,讀者參考企業(yè)內(nèi)部不使用。注冊會計師審計的審計報告是外部報告,不需要并提交給企業(yè)的股東、監(jiān)管機構(gòu)等外部利益相關(guān)者。審計成本
內(nèi)部審計的成本常見由企業(yè)自行承擔(dān)部分,以及內(nèi)部審計部門的人員工資、培訓(xùn)吧費用等。注冊會計師審計的成本大多由企業(yè)授權(quán)的需要注冊會計師事務(wù)所承擔(dān),以及注冊一會計師事務(wù)所的審計費用。審計頻率
內(nèi)部審計的頻率常見由企業(yè)自身做出決定,可以是每年、每季度或每月。注冊會計師審計的頻率通常是每年一次,參照企業(yè)的財務(wù)報表審計要求。內(nèi)部審計和注冊會計師審計雖然大都替必須保證企業(yè)的財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合法性,但它們與應(yīng)該未知著一些區(qū)別。企業(yè)應(yīng)該是根據(jù)自身的需求和實際情況中,選擇比較合適的審計,以確保企業(yè)的財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合法性。
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