審計(jì)會(huì)計(jì)試卷及答案-審計(jì)考題及答案
你是否是那一次為審計(jì)會(huì)計(jì)考試而煩惱?有無曾經(jīng)的畢竟也沒足夠的復(fù)習(xí)材料而感覺道無處下手?不需要擔(dān)心那,本文將代你提供給一份求下載的審計(jì)會(huì)計(jì)試卷及答案,幫你好些地復(fù)習(xí)備考和備考。
試卷概述
本試卷共分為兩部分,第一部分為選擇題,總計(jì)50道,每道題目均為單選題,每題1分,總分50分。第二部分為問答題,總計(jì)5道,每道題目均為開放性問題,總分50分。試卷總分為100分,考試時(shí)間為120分鐘。選擇題
選擇題部分主要注意考察公司考生對審計(jì)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)知識和理解能力。第一部分:單選題
1.審計(jì)程序的目的是什么?
A.突然發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤和詐騙行為B.只要財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性C.評估內(nèi)部控制D.大部分選項(xiàng)都對的
答案:D
2.審計(jì)人員在想執(zhí)行審計(jì)程序時(shí),應(yīng)該遵循的基本準(zhǔn)則是什么?
A.審計(jì)人員應(yīng)該是持續(xù)獨(dú)立性和客觀性B.審計(jì)人員應(yīng)該要持續(xù)善良和誠信C.審計(jì)人員應(yīng)該是盡量保密D.所有的選項(xiàng)都錯(cuò)誤的
答案:D
3.在進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)人員估計(jì)對客戶的內(nèi)部控制進(jìn)行評估。a選項(xiàng)哪個(gè)不是內(nèi)部控制的目的?
A.保衛(wèi)資產(chǎn)B.提高生產(chǎn)效率C.確保全財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性D.確保遵守法律法規(guī)
答案:B
4.審計(jì)人員在負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序時(shí),應(yīng)該通過都有哪些步驟?
A.目標(biāo)B.具體實(shí)施C.正式報(bào)告D.所有的選項(xiàng)都真確
答案:D
5.審計(jì)人員在接受審計(jì)時(shí),應(yīng)該要對客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行有什么樣的審計(jì)?
A.審查B.檢查一下C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)D.全部選項(xiàng)都正確的
答案:C
問答題
問答題部分通常實(shí)際考察考生對審計(jì)會(huì)計(jì)的理解和應(yīng)用能力。第二部分:問答題
1.請簡要介紹審計(jì)程序的步驟。
答案:審計(jì)程序的步驟和計(jì)劃、實(shí)施和報(bào)告。在計(jì)劃階段,審計(jì)人員是需要了解客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,確定審計(jì)目標(biāo)和范圍,編制審計(jì)計(jì)劃。在實(shí)施階段,審計(jì)人員不需要并且實(shí)地檢查,收集證據(jù),評估內(nèi)部控制,參與分析和測試出來,確認(rèn)是否是必然錯(cuò)誤和欺詐行為。在報(bào)告階段,審計(jì)人員要審計(jì)結(jié)果,編寫書籍審計(jì)報(bào)告,向客戶提出來建議和意見。
2.請簡要介紹內(nèi)部控制的目的和要素。
答案:內(nèi)部控制的目的是保護(hù)資產(chǎn),切實(shí)保障財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性,確保全遵守法律法規(guī)。內(nèi)部控制的要素包括操縱環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、操縱活動(dòng)、信息和溝通、監(jiān)督。
3.請簡要介紹審計(jì)人員的獨(dú)立性和客觀性。
答案:審計(jì)人員的獨(dú)立性和客觀性是審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則。獨(dú)立性是指審計(jì)人員不受客戶或那些利益相關(guān)方的影響,能夠驚顫地進(jìn)行審計(jì)工作。客觀性是指審計(jì)人員在通過審計(jì)工作時(shí),不受個(gè)人情感和偏見的影響,還能夠公正客觀地出具評估報(bào)告客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制。
4.請簡要介紹審計(jì)人員怎么做評估客戶的內(nèi)部控制。
答案:審計(jì)人員在評估客戶的內(nèi)部控制時(shí),是需要參與200以內(nèi)步驟:清楚客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,評估控制環(huán)境,評估風(fēng)險(xiǎn)評估過程,評估控制活動(dòng),評估信息和溝通,評估監(jiān)督。評估的結(jié)果將會(huì)影響審計(jì)人員的審計(jì)計(jì)劃和程序。
5.請簡要介紹審計(jì)人員該如何通過財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。
答案:審計(jì)人員在參與財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)時(shí),必須接受以下步驟:清楚客戶的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制,可以確定審計(jì)目標(biāo)和范圍,接受實(shí)地查看,收集證據(jù),評估內(nèi)部控制,接受分析和測量,考慮有無修真者的存在錯(cuò)誤和欺詐行為,審計(jì)結(jié)果,纂寫審計(jì)報(bào)告,向客戶做出建議和意見。
以上那就是本文提供給的審計(jì)會(huì)計(jì)試卷及答案,我希望還能夠指導(dǎo)到你更合適地備考復(fù)習(xí)和系統(tǒng)復(fù)習(xí)。祝你成功!






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