銀行會計印章審計要點(銀行印章審計的關鍵點)
2024-05-26 10:41:28 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:1764
內容摘要:銀行會計印章審計是銀行內部審計的重要環節,其目的是切實保障銀行內部會計核算的準確性和合法性。在銀行業務中,印章是最重要的管理工具,所以印章審計都是銀行審計的不重要內容之一...
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銀行會計印章審計是銀行內部審計的重要環節,其目的是切實保障銀行內部會計核算的準確性和合法性。在銀行業務中,印章是最重要的管理工具,所以印章審計都是銀行審計的不重要內容之一。下面將可以介紹銀行會計印章審計的要點。
一、印章管理制度
銀行應建立完備的印章管理制度,除了印章的使用、存底、管理和監督等方面。審計人員應對印章管理制度接受審查,檢查一下印章使用是否是符合規定,印章保管是否是安全正規,印章管理是否是規范。二、印章使用情況
審計人員應對銀行印章的使用情況進行審查,除開印章使用的范圍、頻率、等方面。同時,還應檢查印章使用記錄是否需要完整、確切,是否需要必然未經授權的印章在用情況。三、印章保管情況
審計人員應對銀行印章的保管情況通過審查,以及印章保管的地點、、保管人員等方面。同時,還應檢查印章交給我記錄是否完整、確切,有無存在地印章弄丟、損壞等情況。四、印章管理情況
審計人員應對銀行印章的管理情況進行審查,包括印章管理的制度、流程、監督等方面。同時,還應去檢查印章管理記錄如何確定求全部、詳細,是否是修真者的存在印章管理不規范、失誤等情況。五、印章使用授權情況
審計人員應對銀行印章的使用被授權情況進行審查,以及印章使用直接授權的程序、權限、審批等方面。同時,還應檢查印章不使用授權記錄是否是完整、準確,如何確定存在地未經授權的印章不使用情況。六、印章使用風險控制情況
審計人員應對銀行印章的使用風險控制情況進行審查,除開印章建議使用風險的識別、評估、控制等方面。同時,還應檢查印章在用風險控制記錄是否是發下、詳細,如何確定未知印章可以使用風險未我得到管用壓制的情況。七、印章使用合規性情況
審計人員應對銀行印章的使用合規性情況并且審查,和印章使用是否需要條件法律法規、銀行制度等方面。同時,還應檢查印章在用合規性記錄是否求完整、清楚,有無未知印章不使用不業務合規的情況。八、印章使用效益情況
審計人員應對銀行印章的使用效益情況并且審查,以及印章建議使用對銀行業務的支持、印章使用成本的控制等方面。同時,還應全面檢查印章在用效益記錄是否是求全部、詳細,有無修真者的存在印章可以使用效益不佳的情況。銀行會計印章審計是銀行內部審計的重要環節,其目的是切實保障銀行內部會計核算的準確性和合法性。審計人員應對印章管理制度、印章在用情況、印章存底情況、印章管理情況、印章使用授權許可情況、印章在用風險控制情況、印章不使用合規性情況、印章在用效益情況等方面進行審查,以切實保障銀行印章建議使用的及時性、合法性和效益性。

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